Emitida:
20/06/2024
Valor:
R$ 3.150,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.03.030
Data:
03/07/2024
|
Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 1777 |
Data:
03/07/2024
| Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.010 | Data:
19/07/2024
| Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 3.150,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564