Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.08.029
Data:
08/07/2024
|
Valor: R$ 20.756,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.052 | Data:
08/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 20.756,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.05.014
Data:
05/08/2024
|
Valor: R$ 34.806,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.040 | Data:
08/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 34.806,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.23.003
Data:
23/08/2024
|
Valor: R$ 195,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.003 | Data:
26/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 195,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.23.004
Data:
23/08/2024
|
Valor: R$ 203,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.004 | Data:
26/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 203,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.29.008
Data:
29/08/2024
|
Valor: R$ 457,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.011 | Data:
29/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 457,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.29.009
Data:
29/08/2024
|
Valor: R$ 414,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.012 | Data:
29/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 414,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.10.018
Data:
10/10/2024
|
Valor: R$ 41.990,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.059 | Data:
11/10/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 41.990,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.10.019
Data:
10/10/2024
|
Valor: R$ 1.174,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.057 | Data:
11/10/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.174,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4