Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 1.773,62
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS SBA-9E04, DE PROPRIEDADE DA
SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.05.008
Data:
05/07/2024
|
Valor: R$ 1.773,62
Notas Fiscais:
Numero: 420368 |
Data:
04/07/2024
| Valor: R$ 1.773,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.010 | Data:
05/07/2024
| Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
| Valor: R$ 1.773,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X