Emitida:
20/06/2024
Valor:
R$ 10.111,42
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS
VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
12/06/2024
Valor:
R$ 903.864,88
Liquidações
P07.04.033
Data:
04/07/2024
|
Valor: R$ 10.111,42
Notas Fiscais:
Numero: 10572 |
Data:
02/07/2024
| Valor: R$ 10.111,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.093 | Data:
18/07/2024
| Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
| Valor: R$ 10.111,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6