PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.130


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.024
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 145.829,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.027  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 145.829,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.19.021
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 33.638,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.036  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 33.638,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.11.075
Data: 11/07/2024  |  Valor: R$ 245.316,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.044  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 245.316,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.15.029
Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 251.655,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.035  |  Data: 15/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 251.655,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.18.021
Data: 18/09/2024  |  Valor: R$ 243.146,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.040  |  Data: 18/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 243.146,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.10.041
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 242.646,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.159  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 242.646,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.18.030
Data: 18/11/2024  |  Valor: R$ 243.746,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.089  |  Data: 18/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 243.746,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4