Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Liquidações
P05.14.024
Data:
14/05/2024
|
Valor: R$ 145.829,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.027 | Data:
14/05/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 145.829,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.19.021
Data:
19/06/2024
|
Valor: R$ 33.638,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.036 | Data:
19/06/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 33.638,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.11.075
Data:
11/07/2024
|
Valor: R$ 245.316,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.044 | Data:
11/07/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 245.316,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.15.029
Data:
15/08/2024
|
Valor: R$ 251.655,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.035 | Data:
15/08/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 251.655,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.18.021
Data:
18/09/2024
|
Valor: R$ 243.146,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.040 | Data:
18/09/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 243.146,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.10.041
Data:
10/10/2024
|
Valor: R$ 242.646,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.159 | Data:
10/10/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 242.646,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.18.030
Data:
18/11/2024
|
Valor: R$ 243.746,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.089 | Data:
18/11/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 243.746,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4