Emitida:
14/05/2024
                            
                            
                                Valor:
R$ 2.106,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    PREF. MUNICIPAL
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MANUTENCAO E CONSERVACAO
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                SAMUEL BATISTA PEREIRA
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    SERVICO DE ROCO MANUAL E LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DOS BATISTAS A SERRA DA REALEZA DE 
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.27.009
                                                            Data:
                                                                                                                            27/05/2024
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 2.106,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 2  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    27/05/2024
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 2.106,00
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P05.27.004  |  Data:
                                                                                                                        27/05/2024
                                                                                                                         |  Credor: SAMUEL BATISTA PEREIRA
                                                             |  Valor: R$ 2.106,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     1155-X CONTA:        48.012-6