PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.014


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Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
Valor:
R$ 146.085,66
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA GERAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20220309001G
Data:
07/03/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Número:
20230530001A002
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 155.481,63
Liquidações
P05.23.006
Data: 23/05/2024  |  Valor: R$ 146.085,66
Notas Fiscais:
Numero: 3541  |  Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 146.085,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.033  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 132.645,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P05.23.006
Data: 23/05/2024  |  Valor: R$ 146.085,66
Notas Fiscais:
Numero: 3541  |  Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 146.085,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.034  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.034,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P05.23.006
Data: 23/05/2024  |  Valor: R$ 146.085,66
Notas Fiscais:
Numero: 3541  |  Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 146.085,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.035  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 3.652,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P05.23.006
Data: 23/05/2024  |  Valor: R$ 146.085,66
Notas Fiscais:
Numero: 3541  |  Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 146.085,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.057  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.753,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7