PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.18.011


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Nota de empenho
Emitida:
18/04/2024
Valor:
R$ 5.141,80
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
CULTURA
Sub-função:
LAZER
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE ALEXANDRE, CENTRO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20220309001G
Data:
07/03/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Número:
20230119001I005
Data:
19/01/2023
Valor:
R$ 53.047,86
Liquidações
P05.06.096
Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 5.141,80
Notas Fiscais:
Numero: 3523  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.141,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.095  |  Data: 09/05/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 4.668,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.06.096
Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 5.141,80
Notas Fiscais:
Numero: 3523  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.141,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.096  |  Data: 09/05/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 128,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.06.096
Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 5.141,80
Notas Fiscais:
Numero: 3523  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.141,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.097  |  Data: 09/05/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 282,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.06.096
Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 5.141,80
Notas Fiscais:
Numero: 3523  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.141,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.098  |  Data: 09/05/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 61,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1