Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 3.805,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.15.031
Data:
15/04/2024
|
Valor: R$ 3.805,00
Notas Fiscais:
Numero: 1670 |
Data:
15/04/2024
| Valor: R$ 3.805,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.013 | Data:
15/05/2024
| Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 3.805,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564