Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 7.450,65
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO EM PRACAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.12.060
Data:
12/04/2024
|
Valor: R$ 7.450,65
Notas Fiscais:
Numero: 20 |
Data:
09/04/2024
| Valor: R$ 7.450,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.032 | Data:
19/04/2024
| Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
| Valor: R$ 7.450,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6