Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P02.16.049
Data:
16/02/2024
|
Valor: R$ 39.298,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.151 | Data:
16/02/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 39.298,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.18.021
Data:
18/03/2024
|
Valor: R$ 52.552,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.015 | Data:
18/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 52.552,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.16.031
Data:
16/04/2024
|
Valor: R$ 54.645,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.028 | Data:
16/04/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 54.645,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.14.016
Data:
14/05/2024
|
Valor: R$ 138.923,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.015 | Data:
14/05/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 138.923,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.19.020
Data:
19/06/2024
|
Valor: R$ 5.696,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.035 | Data:
19/06/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.696,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.11.069
Data:
11/07/2024
|
Valor: R$ 44.510,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.033 | Data:
11/07/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 44.510,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.15.024
Data:
15/08/2024
|
Valor: R$ 43.323,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.023 | Data:
15/08/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 43.323,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.19.029
Data:
19/09/2024
|
Valor: R$ 41.578,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.041 | Data:
19/09/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 41.578,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.10.039
Data:
10/10/2024
|
Valor: R$ 43.186,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.156 | Data:
10/10/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 43.186,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6