Emitida:
16/02/2024
                            
                            
                                Valor:
R$ 120,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    PREF. MUNICIPAL
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Diarias - Pessoal Civil
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P02.16.011
                                                            Data:
                                                                                                                            16/02/2024
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 120,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P02.16.027  |  Data:
                                                                                                                        16/02/2024
                                                                                                                         |  Credor: SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA
                                                             |  Valor: R$ 120,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA:       0732 CONTA:           106-6