Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.07.009
Data:
07/02/2024
|
Valor: R$ 77.156,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.030 | Data:
16/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 77.156,98
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P03.05.006
Data:
05/03/2024
|
Valor: R$ 65.732,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.018 | Data:
05/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 65.732,82
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P03.27.011
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 71.307,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.016 | Data:
27/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 71.307,38
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P04.05.009
Data:
05/04/2024
|
Valor: R$ 87.625,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.002 | Data:
08/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 87.625,20
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P05.13.005
Data:
13/05/2024
|
Valor: R$ 75.410,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.006 | Data:
13/05/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 75.410,17
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P06.06.008
Data:
06/06/2024
|
Valor: R$ 62.051,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.181 | Data:
11/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 62.051,81
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P07.08.005
Data:
08/07/2024
|
Valor: R$ 87.774,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.050 | Data:
08/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 87.774,49
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P08.05.008
Data:
05/08/2024
|
Valor: R$ 72.876,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.036 | Data:
08/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 72.876,45
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3