PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.174


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.047
Data: 29/01/2024  |  Valor: R$ 7.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.064  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 7.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P02.28.048
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 30.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.043  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 30.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P03.27.062
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 38.750,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.057  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 38.750,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P04.29.079
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 13.124,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.054  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 13.124,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P04.29.083
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 49.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.059  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 49.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P05.29.041
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 49.920,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.084  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 49.920,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P06.27.022
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 10.706,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.027  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 10.706,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9