PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.102


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.031
Data: 29/01/2024  |  Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.039  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 60.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.28.037
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.037  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 60.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.27.051
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.053  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 60.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.29.075
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.046  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 60.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.29.054
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 58.176,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.088  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 58.176,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.27.060
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 49.424,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.071  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 49.424,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X