Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.18.014
Data:
18/01/2024
|
Valor: R$ 2.513,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.054 | Data:
18/01/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.513,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.16.050
Data:
16/02/2024
|
Valor: R$ 1.274,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.152 | Data:
16/02/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.274,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P02.16.054
Data:
16/02/2024
|
Valor: R$ 28.882,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.161 | Data:
16/02/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 28.882,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.18.023
Data:
18/03/2024
|
Valor: R$ 10.667,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.017 | Data:
18/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.667,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P03.18.028
Data:
18/03/2024
|
Valor: R$ 48.975,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.023 | Data:
18/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 48.975,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.16.034
Data:
16/04/2024
|
Valor: R$ 54.042,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.032 | Data:
16/04/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 54.042,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.16.035
Data:
16/04/2024
|
Valor: R$ 11.767,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.034 | Data:
16/04/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.767,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P05.14.017
Data:
14/05/2024
|
Valor: R$ 24.264,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.016 | Data:
14/05/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 24.264,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P05.14.019
Data:
14/05/2024
|
Valor: R$ 118.859,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.020 | Data:
14/05/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 118.859,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.19.022
Data:
19/06/2024
|
Valor: R$ 7.189,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.038 | Data:
19/06/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.189,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.19.023
Data:
19/06/2024
|
Valor: R$ 1.069,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.040 | Data:
19/06/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.069,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P07.11.072
Data:
11/07/2024
|
Valor: R$ 10.927,99
Liquidações
P07.11.074
Data:
11/07/2024
|
Valor: R$ 10.927,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.040 | Data:
11/07/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.927,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P08.15.025
Data:
15/08/2024
|
Valor: R$ 6.621,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.025 | Data:
15/08/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.621,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P10.10.042
Data:
10/10/2024
|
Valor: R$ 11.733,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.162 | Data:
10/10/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.733,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5