Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE FILHO DA SILVA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM TERMO DE PERMISSAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO PERMINENTE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA
VILA DE NOVO ASSIS, EM FAVOR DO PERMISSIONARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ADUTORA DE DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, TRANSFERINDO AO
PERMITENTE POR CONSEGUINTE, A GESTAO DO USO E CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 4168858, CLIENTE N° 4168858DO REFERIDO IMOVEL,
DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2024
|
Valor: R$ 175,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.004 | Data:
19/01/2024
| Credor: JOSE FILHO DA SILVA
| Valor: R$ 175,50
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.26.001
Data:
26/02/2024
|
Valor: R$ 90,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.003 | Data:
26/02/2024
| Credor: JOSE FILHO DA SILVA
| Valor: R$ 90,73
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.19.001
Data:
19/04/2024
|
Valor: R$ 106,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.005 | Data:
19/04/2024
| Credor: JOSE FILHO DA SILVA
| Valor: R$ 106,13
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P06.24.001
Data:
24/06/2024
|
Valor: R$ 123,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.003 | Data:
24/06/2024
| Credor: JOSE FILHO DA SILVA
| Valor: R$ 123,98
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P08.22.002
Data:
22/08/2024
|
Valor: R$ 133,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.002 | Data:
22/08/2024
| Credor: JOSE FILHO DA SILVA
| Valor: R$ 133,99
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.23.001
Data:
23/09/2024
|
Valor: R$ 69,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.017 | Data:
23/09/2024
| Credor: JOSE FILHO DA SILVA
| Valor: R$ 69,73
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.22.001
Data:
22/10/2024
|
Valor: R$ 130,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.001 | Data:
22/10/2024
| Credor: JOSE FILHO DA SILVA
| Valor: R$ 130,41
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P11.25.001
Data:
25/11/2024
|
Valor: R$ 199,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.002 | Data:
25/11/2024
| Credor: JOSE FILHO DA SILVA
| Valor: R$ 199,53
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6