Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Liquidações
P02.07.008
Data:
07/02/2024
|
Valor: R$ 32.615,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.111 | Data:
16/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 32.615,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.28.002
Data:
28/02/2024
|
Valor: R$ 285,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.004 | Data:
28/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 285,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.01.001
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 220,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.037 | Data:
04/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 220,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.01.002
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 192,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.038 | Data:
04/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 192,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.05.002
Data:
05/03/2024
|
Valor: R$ 42.422,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.007 | Data:
05/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 42.422,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.05.017
Data:
05/04/2024
|
Valor: R$ 24.263,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.004 | Data:
08/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 24.263,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4