Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.300,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMAS DE CONTROLE E CONFIGURACAO DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.05.002
Data:
05/01/2024
|
Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 |
Data:
03/01/2024
| Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.024 | Data:
18/01/2024
| Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
| Valor: R$ 2.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6