Emitida:
01/11/2023
Valor:
R$ 2.967,32
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.07.022
Data:
07/11/2023
|
Valor: R$ 2.967,32
Notas Fiscais:
Numero: 1144 |
Data:
07/11/2023
| Valor: R$ 2.967,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.006 | Data:
09/11/2023
| Credor: JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP
| Valor: R$ 2.967,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6