Emitida:
01/09/2023
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOAO PEREIRA BARRA FILHO
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRO(A) EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.08.067
Data:
08/09/2023
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.135 | Data:
12/09/2023
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.09.046
Data:
09/10/2023
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.103 | Data:
11/10/2023
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.09.043
Data:
09/11/2023
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.018 | Data:
10/11/2023
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.05.071
Data:
05/12/2023
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.129 | Data:
12/12/2023
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X