Emitida:
01/06/2023
Valor:
R$ 9.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
Especificação:
Estimativa
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NA UBS DA SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA
SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
10/01/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Data:
03/05/2023
Valor:
R$ 11.200,00
Liquidações
P06.12.078
Data:
12/06/2023
|
Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.199 | Data:
12/06/2023
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 1.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.07.008
Data:
07/07/2023
|
Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.103 | Data:
11/07/2023
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 1.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.07.082
Data:
07/08/2023
|
Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.114 | Data:
11/08/2023
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 1.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.08.047
Data:
08/09/2023
|
Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.092 | Data:
12/09/2023
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 1.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.09.026
Data:
09/10/2023
|
Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.073 | Data:
11/10/2023
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 1.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.17.020
Data:
17/10/2023
|
Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.054 | Data:
17/10/2023
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 2.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5