Emitida:
02/05/2023
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOAO PEREIRA BARRA FILHO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRO(A) EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.09.063
Data:
09/05/2023
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.068 | Data:
10/05/2023
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.05.022
Data:
05/06/2023
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.106 | Data:
12/06/2023
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.06.076
Data:
06/07/2023
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.033 | Data:
11/07/2023
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.08.005
Data:
08/08/2023
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.039 | Data:
11/08/2023
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X