Emitida:
06/02/2023
Valor:
R$ 37.400,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS/CEO SEDE E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DA
SAUDE.
Licitação
Data:
10/01/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Data:
06/02/2023
Valor:
R$ 37.400,00
Liquidações
P03.07.034
Data:
07/03/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.086 | Data:
14/03/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.10.031
Data:
10/04/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.070 | Data:
12/04/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.09.024
Data:
09/05/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.154 | Data:
10/05/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.02.033
Data:
02/06/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.078 | Data:
12/06/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.06.037
Data:
06/07/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.111 | Data:
11/07/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.07.064
Data:
07/08/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.124 | Data:
11/08/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.08.031
Data:
08/09/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.102 | Data:
12/09/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.09.009
Data:
09/10/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.083 | Data:
11/10/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.09.050
Data:
09/11/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.099 | Data:
10/11/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.05.029
Data:
05/12/2023
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.104 | Data:
12/12/2023
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.28.060
Data:
28/12/2023
|
Valor: R$ 3.400,00