Emitida:
04/01/2023
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.15.019
Data:
15/02/2023
|
Valor: R$ 103.658,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.098 | Data:
15/02/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 103.658,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.20.024
Data:
20/03/2023
|
Valor: R$ 110.886,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.028 | Data:
20/03/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 110.886,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.14.012
Data:
14/04/2023
|
Valor: R$ 107.061,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.014 | Data:
14/04/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 107.061,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.09.135
Data:
09/05/2023
|
Valor: R$ 28.392,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.020 | Data:
09/05/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 28.392,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X