Emitida:
12/01/2023
Valor:
R$ 3.674,76
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.01.069
Data:
01/02/2023
|
Valor: R$ 3.674,76
Notas Fiscais:
Numero: 254 |
Data:
31/01/2023
| Valor: R$ 3.674,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.006 | Data:
27/02/2023
| Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
| Valor: R$ 3.674,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6