Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 61.757,07
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.16.004
Data:
16/01/2023
|
Valor: R$ 61.757,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.020 | Data:
16/01/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 61.757,07
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1