Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 300,94
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S.A.
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.17.002
Data:
17/01/2023
|
Valor: R$ 7,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.015 | Data:
17/01/2023
| Credor: OI S.A.
| Valor: R$ 7,51
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.17.003
Data:
17/01/2023
|
Valor: R$ 20,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.011 | Data:
17/01/2023
| Credor: OI S.A.
| Valor: R$ 20,64
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.17.004
Data:
17/01/2023
|
Valor: R$ 138,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.012 | Data:
17/01/2023
| Credor: OI S.A.
| Valor: R$ 138,30
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.17.005
Data:
17/01/2023
|
Valor: R$ 134,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.013 | Data:
17/01/2023
| Credor: OI S.A.
| Valor: R$ 134,49
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9