PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.082


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 60 FUNDAMENTAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.080
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 353.110,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.128  |  Data: 29/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 60 FUNDAMENTAL  |  Valor: R$ 353.110,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.29.065
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 353.815,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.097  |  Data: 29/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 60 FUNDAMENTAL  |  Valor: R$ 353.815,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.26.097
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 352.760,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.089  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 60 FUNDAMENTAL  |  Valor: R$ 352.760,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.29.104
Data: 29/07/2019  |  Valor: R$ 352.760,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.104  |  Data: 29/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 60 FUNDAMENTAL  |  Valor: R$ 352.760,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.29.056
Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 366.159,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.074  |  Data: 29/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 60 FUNDAMENTAL  |  Valor: R$ 366.159,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.26.098
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 221.393,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.112  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 60 FUNDAMENTAL  |  Valor: R$ 221.393,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4