Emitida:
01/12/2016
Valor:
R$ 88,05
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO
TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.14.026
Data:
14/12/2016
|
Valor: R$ 45,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.042 | Data:
14/12/2016
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 45,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P12.19.037
Data:
19/12/2016
|
Valor: R$ 17,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.049 | Data:
19/12/2016
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 17,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P12.22.032
Data:
22/12/2016
|
Valor: R$ 17,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.072 | Data:
22/12/2016
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 17,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P12.27.069
Data:
27/12/2016
|
Valor: R$ 8,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.028 | Data:
27/12/2016
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 8,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4