Emitida:
04/11/2016
Valor:
R$ 160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTAO ROQUES DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO OCUPANTE DO CARGO DE SEC. DE
INFRAESTRUTURA E DES. ECONOMICO, CONFROME PORTARIA, PARA VIAJAR A
CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICIPIO.
Liquidações
P11.04.007
Data:
04/11/2016
|
Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.006 | Data:
04/11/2016
| Credor: ANTAO ROQUES DE FREITAS
| Valor: R$ 160,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6