Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Liquidações
P02.12.035
Data:
12/02/2026
|
Valor: R$ 39.262,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.100 | Data:
12/02/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 39.262,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P02.12.096
Data:
12/02/2026
|
Valor: R$ 182,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.003 | Data:
20/02/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 182,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P02.20.003
Data:
20/02/2026
|
Valor: R$ 76,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.002 | Data:
20/02/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 76,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P03.09.058
Data:
09/03/2026
|
Valor: R$ 47.330,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.073 | Data:
09/03/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 47.330,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P03.18.013
Data:
18/03/2026
|
Valor: R$ 567,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.004 | Data:
18/03/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 567,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P03.18.014
Data:
18/03/2026
|
Valor: R$ 619,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.003 | Data:
18/03/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 619,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P04.07.011
Data:
07/04/2026
|
Valor: R$ 46.106,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.072 | Data:
08/04/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 46.106,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P04.08.024
Data:
08/04/2026
|
Valor: R$ 560,94
Liquidações
P04.16.003
Data:
16/04/2026
|
Valor: R$ 174,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.008 | Data:
16/04/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 174,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P04.16.004
Data:
16/04/2026
|
Valor: R$ 59,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.007 | Data:
16/04/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 59,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P04.24.001
Data:
24/04/2026
|
Valor: R$ 376,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.014 | Data:
24/04/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 376,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4