Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.10.008
Data:
10/01/2025
|
Valor: R$ 77.982,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.009 | Data:
10/01/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 77.982,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.10.055
Data:
10/02/2025
|
Valor: R$ 78.381,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.065 | Data:
10/02/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 78.381,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.083
Data:
10/03/2025
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Valor: R$ 78.757,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.113 | Data:
10/03/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 78.757,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6