Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.16.008
Data:
16/01/2025
|
Valor: R$ 138,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.048 | Data:
16/01/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 138,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P01.10.011
Data:
10/01/2025
|
Valor: R$ 140,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.002 | Data:
10/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 140,51
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P03.13.011
Data:
13/03/2025
|
Valor: R$ 212,49