Emitida:
04/11/2024
Valor:
R$ 381,47
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, NO TRECHO PARAMBU/FORTALEZA/PARAMBU, DESTINADAS A FUNCIONARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.04.019
Data:
04/11/2024
|
Valor: R$ 381,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.006 | Data:
06/11/2024
| Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
| Valor: R$ 381,47
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1