Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.11.076
Data:
11/07/2024
|
Valor: R$ 76.688,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.045 | Data:
11/07/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 76.688,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.15.026
Data:
15/08/2024
|
Valor: R$ 57.781,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.027 | Data:
15/08/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 57.781,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.18.019
Data:
18/09/2024
|
Valor: R$ 12.721,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.036 | Data:
18/09/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.721,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P09.18.026
Data:
18/09/2024
|
Valor: R$ 60.154,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.047 | Data:
18/09/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 60.154,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.10.043
Data:
10/10/2024
|
Valor: R$ 59.984,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.164 | Data:
10/10/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 59.984,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.18.027
Data:
18/11/2024
|
Valor: R$ 32.669,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.084 | Data:
18/11/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 32.669,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X