Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 40.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
TA PEDROSA DO VALE LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA ATUAR NA APS SEDE/ZONA RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS, JUNTO A
SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
10/01/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Data:
26/12/2023
Valor:
R$ 40.800,00
Liquidações
P02.15.001
Data:
15/02/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 481 |
Data:
09/02/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.094 | Data:
16/02/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.04.023
Data:
04/03/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 499 |
Data:
04/03/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.110 | Data:
11/03/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.05.001
Data:
05/04/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 524 |
Data:
04/04/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.144 | Data:
10/04/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.08.074
Data:
08/05/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 552 |
Data:
08/05/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.064 | Data:
10/05/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.04.005
Data:
04/06/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 591 |
Data:
03/06/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.066 | Data:
11/06/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.08.043
Data:
08/07/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 630 |
Data:
05/07/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.143 | Data:
10/07/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.12.001
Data:
12/08/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 667 |
Data:
09/08/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.127 | Data:
13/08/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.04.009
Data:
04/09/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 689 |
Data:
02/09/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.046 | Data:
11/09/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.04.008
Data:
04/10/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 721 |
Data:
03/10/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.112 | Data:
10/10/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.12.047
Data:
12/11/2024
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 764 |
Data:
03/11/2024
| Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.123 | Data:
12/11/2024
| Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X