PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.048


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 40.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
TA PEDROSA DO VALE LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA ATUAR NA APS SEDE/ZONA RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20230110001S
Data:
10/01/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Número:
20230503050S001
Data:
26/12/2023
Valor:
R$ 40.800,00
Liquidações
P02.15.001
Data: 15/02/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 481  |  Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.094  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.04.023
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 499  |  Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.110  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.05.001
Data: 05/04/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 524  |  Data: 04/04/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.144  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.08.074
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 552  |  Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.064  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.04.005
Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 591  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.066  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.08.043
Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 630  |  Data: 05/07/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.143  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.12.001
Data: 12/08/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 667  |  Data: 09/08/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.127  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.04.009
Data: 04/09/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 689  |  Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.046  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.04.008
Data: 04/10/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 721  |  Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.112  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.12.047
Data: 12/11/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 764  |  Data: 03/11/2024  |  Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.123  |  Data: 12/11/2024  |  Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA  |  Valor: R$ 3.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X