Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 51.816,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE
DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
10/01/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Data:
26/12/2023
Valor:
R$ 51.816,00
Liquidações
P02.01.018
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 2.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.027 | Data:
01/02/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 2.918,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P03.06.029
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 2.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.040 | Data:
06/03/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 2.918,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P03.11.030
Data:
11/03/2024
|
Valor: R$ 1.733,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.105 | Data:
11/03/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 1.733,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.04.015
Data:
04/04/2024
|
Valor: R$ 1.733,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.133 | Data:
10/04/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 1.733,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.08.034
Data:
08/04/2024
|
Valor: R$ 2.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.028 | Data:
08/04/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 2.918,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P05.07.032
Data:
07/05/2024
|
Valor: R$ 2.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.046 | Data:
09/05/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 2.918,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P05.08.011
Data:
08/05/2024
|
Valor: R$ 1.746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.054 | Data:
10/05/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 1.746,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.05.013
Data:
05/06/2024
|
Valor: R$ 2.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.090 | Data:
11/06/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 2.918,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P06.06.030
Data:
06/06/2024
|
Valor: R$ 1.746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.055 | Data:
11/06/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 1.746,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.04.013
Data:
04/07/2024
|
Valor: R$ 2.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.054 | Data:
04/07/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 2.918,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P07.08.050
Data:
08/07/2024
|
Valor: R$ 1.746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.133 | Data:
10/07/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 1.746,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.07.064
Data:
07/08/2024
|
Valor: R$ 4.015,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.020 | Data:
07/08/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 4.015,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P08.08.010
Data:
08/08/2024
|
Valor: R$ 1.746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.141 | Data:
13/08/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 1.746,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.10.006
Data:
10/09/2024
|
Valor: R$ 1.746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.035 | Data:
11/09/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 1.746,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.11.032
Data:
11/09/2024
|
Valor: R$ 2.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.033 | Data:
12/09/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 2.918,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P10.02.016
Data:
02/10/2024
|
Valor: R$ 2.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.023 | Data:
02/10/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 2.918,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P10.09.052
Data:
09/10/2024
|
Valor: R$ 1.746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.134 | Data:
10/10/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 1.746,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.05.017
Data:
05/11/2024
|
Valor: R$ 2.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.020 | Data:
12/11/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 2.918,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P11.12.009
Data:
12/11/2024
|
Valor: R$ 1.746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.111 | Data:
12/11/2024
| Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
| Valor: R$ 1.746,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X