PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.129


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA E GESTAO PUBLICA, COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER PARA CONTROLE E COBRANCA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM IMPLANTACAO, INSTALACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO E TREINAMENTO TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINACEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20230418001F
Data:
11/04/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA E GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER PARA CONTROLE E COBRANCA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS COM IMPLANTACAO INSTALACAO MIGRACAO DE DADOS CUSTOMIZACAO E TR
Contrato
Número:
20230508001F001
Data:
28/12/2023
Valor:
R$ 60.000,00
Liquidações
P02.01.001
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 748  |  Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.130  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA  |  Valor: R$ 5.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.01.008
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 754  |  Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.006  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA  |  Valor: R$ 5.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.01.001
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 761  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.026  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA  |  Valor: R$ 5.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.02.017
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 768  |  Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 5.000,00