PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.190


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 7.700,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.002
Data: 09/02/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1945  |  Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.064  |  Data: 20/02/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.22.019
Data: 22/01/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1882  |  Data: 18/01/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.019  |  Data: 12/04/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.05.009
Data: 05/03/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2005  |  Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.046  |  Data: 15/03/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.03.056
Data: 03/04/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2063  |  Data: 03/04/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.049  |  Data: 12/04/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.03.003
Data: 03/05/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2081  |  Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.008  |  Data: 15/05/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.05.044
Data: 05/06/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2148  |  Data: 04/06/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.012  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.04.003
Data: 04/07/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2229  |  Data: 03/07/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.070  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.02.011
Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2254  |  Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.050  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.04.019
Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2304  |  Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.001  |  Data: 13/09/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.04.003
Data: 04/10/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2376  |  Data: 03/10/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.126  |  Data: 15/10/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.06.004
Data: 06/11/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2417  |  Data: 05/11/2018  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.018  |  Data: 14/11/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6