Emitida:
07/08/2020
Valor:
R$ 1.264,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA AURISTELA VIANA BARROS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.03.005
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 1.264,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 |
Data:
02/09/2020
| Valor: R$ 1.264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.021 | Data:
03/09/2020
| Credor: MARIA AURISTELA VIANA BARROS
| Valor: R$ 1.264,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1