PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.21.006


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Nota de empenho
Emitida:
21/03/2018
Valor:
R$ 311.969,90
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
FROUMES R DE AGUIAR EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Licitação
Número:
20180221001
Data:
20/02/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Número:
20180321001
Data:
21/03/2018
Valor:
R$ 311.969,90
Liquidações
P04.09.043
Data: 09/04/2018  |  Valor: R$ 21.181,20
Notas Fiscais:
Numero: 1037  |  Data: 06/04/2018  |  Valor: R$ 21.181,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.002  |  Data: 25/04/2018  |  Credor: FROUMES R DE AGUIAR EPP  |  Valor: R$ 21.181,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P05.10.028
Data: 10/05/2018  |  Valor: R$ 29.854,85
Notas Fiscais:
Numero: 1146  |  Data: 10/05/2018  |  Valor: R$ 29.854,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.005  |  Data: 22/05/2018  |  Credor: FROUMES R DE AGUIAR EPP  |  Valor: R$ 29.854,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P06.01.031
Data: 01/06/2018  |  Valor: R$ 24.043,62
Notas Fiscais:
Numero: 1190  |  Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 24.043,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.016  |  Data: 18/06/2018  |  Credor: FROUMES R DE AGUIAR EPP  |  Valor: R$ 24.043,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P07.26.007
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 24.575,70
Notas Fiscais:
Numero: 1332  |  Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 24.575,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.023  |  Data: 31/07/2018  |  Credor: FROUMES R DE AGUIAR EPP  |  Valor: R$ 24.575,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P08.23.016
Data: 23/08/2018  |  Valor: R$ 16.187,32
Notas Fiscais:
Numero: 1416  |  Data: 23/08/2018  |  Valor: R$ 16.187,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.084  |  Data: 05/09/2018  |  Credor: FROUMES R DE AGUIAR EPP  |  Valor: R$ 16.187,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P09.21.021
Data: 21/09/2018  |  Valor: R$ 18.019,72
Notas Fiscais:
Numero: 1628  |  Data: 21/09/2018  |  Valor: R$ 18.019,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.039  |  Data: 02/10/2018  |  Credor: FROUMES R DE AGUIAR EPP  |  Valor: R$ 18.019,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P10.17.057
Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 18.354,52
Notas Fiscais:
Numero: 1717  |  Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 18.354,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.013  |  Data: 08/11/2018  |  Credor: FROUMES R DE AGUIAR EPP  |  Valor: R$ 18.354,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P12.04.003
Data: 04/12/2018  |  Valor: R$ 18.593,32
Notas Fiscais:
Numero: 1831  |  Data: 21/11/2018  |  Valor: R$ 18.593,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.048  |  Data: 11/12/2018  |  Credor: FROUMES R DE AGUIAR EPP  |  Valor: R$ 18.593,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P12.19.017
Data: 19/12/2018  |  Valor: R$ 30.659,89
Notas Fiscais:
Numero: 1940  |  Data: 18/12/2018  |  Valor: R$ 30.659,89